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CFO아카데미

내부통제사 자격과정 ()제10기 내부통제사 자격과정
현장교육

내부통제사 자격과정
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  • 교육일정
  • 교육시수 09:00 ~ 18:00 (3일 / 22시간)
    6.11(수), 10:00-18:00
    6.12(목), 09:00-18:00
    6.13(금), 09:00-17:00
  • 교육대상ㆍ공공기관 경영진
    ㆍ공공기관 현업부서 관리자와 담당자
    ㆍ공공기관 내부통제총괄부서 관리자 및 실무자
    ㆍ공공기관 감사부서 관리자 및 실무자 
  • 장소CFO아카데미 2강의실 CFO아카데미 2강의실 오시는길
  • 교육비750,000
  • 모집인원 접수가능 / 정원 36
  • 접수기한교육개시일 7일전까지
  • 첨부파일 파일첨부제10기 내부통제사(CICK)(공문용)2.pdf  
  • 수강신청하기

교육목표

종합적이고 체계적인 내부통제 지식과 실무역량을 겸비한 중추적 리더로서 내부통제전문가를 양성하는 국가등록 민자격과정으로 감사원 공공기관 내부통제 심사평가에 적극 대응할 수 있다.

교육특징

-감사원 내부통제 심사지표 및 가이드라인을 개발한 연구진의 직강
-기획재정부 경영평가, 국민권익위 평가에 대응
-INTOSAI GOV 9100 및 내부통제 가이드라인 해설
-내부통제 궁금증에 대한 전문가의 코칭 및 컨설팅 제공
-개정된 공공기관 내부통제 심사지표에 맞춤형 대응

*. 응시원서는 고객지원센터 에서 다운로드 후 활용하시기 바랍니다.

과정소개

 

교육내용

1일차 Ⅰ. 내부통제의 출발
ㆍ내부통제의 개념, 필요성
ㆍ내부통제 구축방안 및 3선간 역할분담

Ⅱ. 내부통제체계의 목표 구체화
◈ Risk Assessment(1)
ㆍ내부통제 목적 할당과 업무 내재화
ㆍ내부통제 목표체계 및 계층구조
ㆍ내부통제체계도 작성과 전략과제 도출[토론 및 사례공유]

Ⅲ. 리스크 프로파일 평가 및 통합
◈ Risk Assessment(2)
ㆍ리스크관리 개념 및 프로세스
ㆍ리스크관리 도구와 실행 요령
ㆍSilo Base 리스크 프로파일 통합하기[토론 및 사례공유]
2일차 Ⅳ. 통제환경
◈ Control Environment
ㆍ기관장의 관심과 조직문화 조성

Ⅴ. 정보 및 의사소통
◈ Information & Communication
ㆍ정보의 품질관리 및 내·외부 의사소통

Ⅵ. 모니터링
◈ Monitoring
ㆍ모니터링의 대상, 주체, 방법, 결과활용
ㆍ토론 및 사례공유

Ⅶ. 내부통제 경험담
ㆍ내부통제 구축/운영의 걸림돌 극복
ㆍ내부통제와 내부감사의 협력 강화

Ⅷ. 내부통제와 내부감사(risk-based audit)
ㆍ개인정보보호 감사 접근방법과 사례

Ⅸ. 내부통제 고도화 전략
ㆍ제도화, 연계화, 통합화, 내재화
3일차 Ⅹ. 내부통제 관련규정 제·개정
◈ Control Activities
ㆍ내부통제 관련 기준 및 절차
ㆍ통제활동의 유형 및 조화
ㆍ통제활동 항목 개발 및 실행 요령

XI. 통제활동의 효과적 실행
◈ Control Activities
ㆍ통제활동의 효과성 평가
ㆍ내부통제시스템 운영 사례연구

XII. 감사원 심사 대응전략
ㆍ심사지표 분석 및 보고서 작성요령

wrap-up
ㆍ정리 및 질의응답(Q & A)

담당교수

  • 문호승
    문호승원장
    경력
    ㆍ연세대학교 정외과 졸업
    ㆍ행정고시 합격
    ㆍ센트럴잉글랜드대학교 박사(감사학)
    ㆍ사회적참사 특별조사위원회 위원장
    ㆍ서울대학교 상임감사
    ㆍ감사원 제2사무차장
    ㆍ감사원 감사연구원 원장
    ㆍ국세청 감사관
    ㆍ국제성과감사센터 소장(미국)
    ㆍ청와대 공직기강비서실 행정관
    ㆍ공공감사연구회장
    ㆍ고려대학교 감사행정학과 겸임교수
    ㆍCFOAcademy 감사교육원장(현)
    ㆍ(사)한국내부통제연구원 원장(현)
    ㆍ감사원 내부통제 심사지표 측정방안 연구용역 연구원
    ㆍ감사원 내부통제 가이드라인 개발 연구용역 연구원
    저서
    [저서 및 연구실적]
    ㆍ감사정책의 역사적 변동과 전망
    ㆍ세계의 감사원
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 심사지표 측정 방안 연구
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 가이드라인 개발 연구
    ㆍ중장기 감사전략 수립 및 내부감사체계고도화 계획
    ㆍ전사 통합 내부통제 추진체계 수립 연구
  • 류인칠
    류인칠부원장
    경력
    ㆍ중앙대학교 행정대학원 석사(행정학)
    ㆍ두산그룹 감사 총괄임원(경력 20년)
    ㆍ두산그룹 ERM 총괄임원
    ㆍ(주)센트랄 그룹 윤리경영실 고문
    ㆍ소상공인시장진흥공단 감사심의위원
    ㆍ정보통신기획평가원 청렴옴브즈만(현)
    ㆍ경기연구원 청렴시민감사관(현)
    ㆍ(사)한국직업인성개발원 감사(현)
    ㆍ(사)한국부정부패방지원 자문위원(현)
    ㆍ미국공인내부감사사(CIA)
    ㆍCFOAcademy 감사교육원 책임교수(현)
    ㆍ(사)한국내부통제연구원 부원장(현)
    ㆍ감사원 내부통제 심사지표 측정방안 연구용역 연구원
    ㆍ감사원 내부통제 가이드라인 개말 연구용역 연구원
    저서
    [저서 및 연구실적]
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 심사지표 측정 방안 연구
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 가이드라인 개발 연구
    ㆍ중장기 감사전략 수립 및 내부감사체계고도화 계획
    ㆍ전사 통합 내부통제 추진체계 수립 연구
  • 이성훈
    이성훈선임연구위원
    경력
    ㆍ고려대학교 정책대학원 행정학 석사(감사행정학)
    ㆍ개인정보보호 전문강사(개인정보위원회)(현)
    ㆍ공공기관 IT부문 면접위원(현)
    ㆍ외국계 Global ICT기업 근무(정보보호 및 IT 컨설팅, PM, PMO 등)
    ㆍCISA, CISSP, CPPG, ISA, ISO27001
    ㆍ한국내부통제연구원 IT&AI분과 연구위원(현)
    저서
    ㆍ개인정보보호 인증기준을 활용한 개인정보 감사방법 연구
  • 원광범
    원광범선임연구위원
    경력
    ·고려대학교 경영대학원 경영학 석사
    ·삼성코닝 회계팀
    ·소니코리아 경영관리부문 팀장
    ·소니코리아 식스시그마 사무국장
    ·풀무원홀딩스 경영진단팀장(상무보)
    ·풀무원 올가홀푸드 경영지원실장 (상무)
    ·국제공인내부감사사 (CIA)
    ·풀무원홀딩스 ERM사무국장 (상무)
    ·풀무원㈜ 내부감사 상임자문역
    ·한국내부통제연구원 민간기업분과 선임연구위원 (현)
    저서

강의후기

해당 강의를 수강한회원의 베스트후기입니다.
내부통제에 대한 실례를 교육해주셔서 현업으로 돌아가서 회사내에서 감사 및 내부통제 업무를 수행하면서 참고하고 적용할 수 있는 부분이 긍정적인 부분이라 생각합니다. 좋은 강의 해주셔서 감사합니다.
수** 님의 후기