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CFO아카데미

내부통제평가감사사 자격과정
현장교육

내부통제평가감사사 자격과정
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  • 교육일정2022-10-25 ~ 2022-10-28
  • 교육시수 09:00 ~ 18:00 (4일 / 28시간)
    2022-10-25~2022-10-28(총 26시간)
    25->13:00 ~18:00
    26~27> 09:00~18:00
    28-> 09:00~15:00
    15:00 ~ 평가시간
  • 교육대상-공공 및 민간 조직의 내부감사팀의 관리자와 실무자
    -공공기관 및 기업의 재경·기획부서의 내부통제(내부회계)제도 운영평가 담당자
    -상장회사의 준법지원인 및 금융회사 준범감시팀의 관리자와 실무자 
  • 장소CFO아카데미 3강의실 CFO아카데미 3강의실 오시는길
  • 교육비820,000
  • 모집인원 교육완료 / 정원 50
  • 접수기한교육개시일 7일전까지
  • 첨부파일 파일첨부제81기 내부통제평가감사사(공문)_0927.pdf  
  • 준비물명함

교육목표

조직원이 내부통제(내부회계관리)의 운영실태평가, 환경사회거버넌스평가, 준법감시, 사회윤리도덕성, 인력관리, 조직환경안전보건, IT부문의 평가감사로 최고의사결정 참여를 촉진하여 조직운영의 진실성, 신뢰성, 책무성, 통찰성을 높이는 최고통합감사사 취득과정임.

교육특징

-외감법 개정에 따른 내부회계관리제도에 대한 외부감사에 대비하여 내부통제시스템의 운영에 관한 통합감사체계로 내부통제평가감사사 자격의 전문가 퍼실리테이터를 양성
-내부통제평가감사의 이론과 실무, 통합평가감사사 활용전략
-내부회계관리제도의 효율성, 효과성의 운영실태 평가감사 실무사례공유전략
-사회윤리도덕경영을 위한 환경사회거버넌스(ESG)의 통합평가감사사례

수강신청은 한국내부통제평가원 홈페이지 http://www.icai.kr 에서도 가능합니다.

과정소개

 

교육내용

1일차 1. 최고 통합감사와 ESG경영평가인증 전략 [미국SEC : 내부감사의 ESG평가인증지침]
-한국내부통제평가원장 변중석(아시아내부감사회 명예회장)

2. POSCO그룹 정도윤리경영 실무적용사례[감사위원회 운영의 선진화 경험공유]
-포스코홀딩스 ESG팀 부장 이종승

3. Forensics Audit로 통합감사품질 개선사례[상장회사 및 공기업의 실무적용 사례]
-한국내부통제평가원 전문위원 이수화
2일차 4.리스크성향보고서와 전사리스크관리 혁신 [Risk Appetite Statement, ERM, Holacracy]
-한국내부통제평가원장 변중석(아시아내부감사회 명예회장)

5. 한국내부통제학회 회장 포럼특강 [내부회계관리제도 운영실태평가 개선방안]
-한국내부통제학회장 황국재 서강대교수(전)신한은행감사위원장

6.내부통제 목적 중심 운영 사례 [풀무원 내부회계관리평가감사 실무경험]
-한국내부통제평가원 전문위원 원광범 (전)풀무원 내부감사 상임자문역

7. 자율통제 Self-Control 심리와 조직문화[업무집중력 향상을 위한 리더십 개발]
-서강대 지식융합미디어학부 학장 나은영(Yale Univ. 심리학박사)

8. 내부통제시스템의 설계 운영 평가 사례 [업무프로세스 혁신사례]
-인스파이어 인티그레이트리조트 부사장 유지성
3일차 9. ISO30414 인적자본정보공시 평가인증모델 [Human Capital Assurance, CSA Model]
-한국내부통제평가원장 변중석(아시아내부감사회 명예회장)

10. 내부회계관리제도 외부감사 실무사례 [내부회계관리 모범규준 운영 실무]
-EY한영회계법인 이사 김수진

11. 독일조직문화 : 지멘스 윤리경영실 운영사례 [Siemens Korea Compliance Platform]
-Siemens Korea 윤리경영실 부장 진정희

12.공공기관 내부통제 강화전략[감사원 자체감사활동 심사기준을 중심으로]
-한국내부통제학회 자문위원장 문호승 (전 감사원 감사연구원 원장)

13. 최고관리자의 내부통제관련 관심 10원칙 [탁월한 조직의 인성개발 실천철학]
-연세대 철학과 명예교수 김형철(한국능률협회 교육위원)
4일차 14. 통합보고서와 의사결정과정 품격혁신사례 [참여소통을 위한 내부통제위원회 운영]
-한국내부통제평가원장 변중석(아시아내부감사회 명예회장)

15.IT거버넌스, 환경통제, 일반응용통제 사례 [메타버스, AI, RPA, IT 통제 평가방안]
-한국내부통제평가원 전문위원 이창희

16. ESG경영의 과제, 조직의 다양성 확보[조직문화 품격향상을 중심으로]
-유한킴벌리주식회사 고문 김혜숙

★내부통제평가감사사(ICAA) 자격시험(내부통제평가감사 이론 및 실무)/한국내부통제평가원,미국 Internal Control Institute

담당교수

  • 변중석
    변중석내부통제평가원장
    경력
    ·서울대학교 경제학과 졸업
    ·서울대학교 경영학 석사
    ·건국대학교 경영학 박사
    ·한국공인회계사(KICPA)
    ·미국공인회계사(AICPA)
    ·미국공인내부감사사, 미국공인금융감사사
    ·한국감사협회 회장
    ·서울대학교 최고감사인과정 운영위원
    ·전국은행연합회, 한국금융연수원 등 감사
    ·삼성증권 감사위원, 효성 상임감사
    ·한국산업은행 독일현지법인 사장 등 역임
    ·한국내부통제평가원 원장(현)
    ·한국내부통제학회 회장(현)
    ·아시아내부감사회 명예회장
    저서
    ·국제회계와 신용평가실무
    ·비즈니스 가치평가
    ·내부통제리스크평가 외 다수

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