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CFO아카데미

내부통제사 자격과정 ()제2기 내부통제사 자격과정[공공부문 내부통제 심사 대응전략 수립]
현장교육

내부통제사 자격과정
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  • 교육일정2023-11-20 ~ 2023-11-22
  • 교육시수 09:00 ~ 18:00 (3일 / 22시간)
    11.20 - 10:00-18:00
    11.21 - 09:00-18:00
    11.22 - 09:00-17:00(시험 2시간 포함), 3일간 22시간
  • 교육대상ㆍ공공기관 경영진
    ㆍ공공기관 현업부서 관리자와 담당자
    ㆍ공공기관 내부통제총괄부서 관리자 및 실무자
    ㆍ공공기관 감사부서 관리자 및 실무자 
  • 장소CFO아카데미 4강의실 CFO아카데미 4강의실 오시는길
  • 교육비750,000
  • 모집인원 교육완료 / 정원 36
  • 접수기한교육개시일 7일전까지
  • 첨부파일 파일첨부제2기 내부통제사(CICK)(공문용).pdf 파일첨부제2기 내부통제사(CICK)(브로셔).pdf  

교육목표

종합적이고 체계적인 내부통제 지식과 실무역량을 겸비한 중추적 리더로서 내부통제전문가를 양성하는 국가등록 민자격과정으로 감사원 공공기관 내부통제 심사평가에 적극 대응할 수 있다.

교육특징

-감사원 내부통제 심사지표 및 가이드라인을 개발한 연구진의 직강
-기획재정부 경영평가, 국민권익위 평가에 대응
-INTOSAI GOV 9100 및 내부통제 가이드라인 해설
-내부통제 궁금증에 대한 전문가의 코칭 및 컨설팅 제공
-2023년 개정된 공공기관 내부통제 심사지표에 맞춤형 대응

*. 응시원서는 고객지원센터 에서 다운로드 후 활용하시기 바랍니다.

과정소개


교육내용

1일차 Ⅰ.평가내부통제 심사·평가 overview
ㆍIce Breaking
ㆍ감사원 내부통제 심사지표 해부
ㆍCOSO모델, INTOSAI모델
ㆍ내부통제 가이드라인(한국/미국/일본)

Ⅱ.내부통제체계의 목표설정⑴
◈ Risk Assessment(1) 【내부통제 목적의 구체화】
ㆍ내부통제 목적 할당과 업무 내재화
ㆍ내부통제 목표체계 및 계층구조
ㆍ내부통제체계도 작성과 전략과제 도출

Ⅲ.내부통제체계의 목표설정⑵
◈ Risk Assessment(2) 【리스크 평가 도구와 실행 요령】
ㆍ중대위험이 조직에 미치는 영향
ㆍ리스크 속성과 리스크 관리 프로세스
ㆍ 리스크 프로파일과 리스크 평가 실습
ㆍ윤리위험 파악과 조별 토론 및 발표(공유)
2일차 Ⅳ.내부통제 지원의지 표명
◈ Control Environment 【내부통제 환경과 업무분장】
ㆍ책임과 권한, 3선 모델과 구성원 역할
ㆍ윤리경영 성공과 실패 사례
ㆍ조별 토론 및 발표(공유)

Ⅴ.내부통제 관련규정 제·개정(1)
◈ Control Activities 【통제활동 수단의 조합과 조화】
ㆍ다양한 통제유형과 균형있는 조합
ㆍ통제활동 개발
ㆍ내부통제운영규정 핵심내용

Ⅵ.내부통제 관련규정 제·개정(2)
◈ Control Activities 【업무 프로세스 별 통제활동 설계 요령】
ㆍ선행기수 통제활동 설계 효과성 평가
ㆍ업무프로세스 별 통제활동 설계하기
ㆍ조별 토론 및 발표(공유)
3일차 Ⅶ.내부통제체계 목표의 공유ㆍ전파
◈ Information & Communication 【정보 및 의사소통】
ㆍ내부소통과 외부소통
ㆍ내부신고제도와 제안제도
ㆍ조별 토론 및 발표(공유)

Ⅷ.내부통제체계의 점검 및 관리 지원
◈ Monitoring 【모니터링 및 시정조치 점검】
ㆍ상시모니터링과 독립적 평가
ㆍ지속적 개선, 성숙도 모델
ㆍ조별 토론 및 발표(공유)

wrap-up
ㆍ정리 및 질의응답(Q & A)

담당교수

  • 문호승
    문호승원장
    경력
    ㆍ연세대학교 정외과 졸업
    ㆍ행정고시 합격
    ㆍ센트럴잉글랜드대학교 박사(감사학)
    ㆍ사회적참사 특별조사위원회 위원장
    ㆍ서울대학교 상임감사
    ㆍ감사원 제2사무차장
    ㆍ감사원 감사연구원 원장
    ㆍ국세청 감사관
    ㆍ국제성과감사센터 소장(미국)
    ㆍ청와대 공직기강비서실 행정관
    ㆍ공공감사연구회장
    ㆍ고려대학교 감사행정학과 겸임교수
    ㆍCFOAcademy 감사교육원장(현)
    ㆍ(사)한국내부통제연구원 원장(현)
    ㆍ감사원 내부통제 심사지표 측정방안 연구용역 연구원
    ㆍ감사원 내부통제 가이드라인 개발 연구용역 연구원
    저서
    [저서 및 연구실적]
    ㆍ감사정책의 역사적 변동과 전망
    ㆍ세계의 감사원
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 심사지표 측정 방안 연구
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 가이드라인 개발 연구
    ㆍ중장기 감사전략 수립 및 내부감사체계고도화 계획
    ㆍ전사 통합 내부통제 추진체계 수립 연구
  • 류인칠
    류인칠책임교수
    경력
    ㆍ중앙대학교 행정대학원 석사(행정학)
    ㆍ두산그룹 감사 총괄임원(경력 20년)
    ㆍ두산그룹 ERM 총괄임원
    ㆍ(주)센트랄 그룹 윤리경영실 고문
    ㆍ소상공인시장진흥공단 감사심의위원
    ㆍ정보통신기획평가원 청렴옴브즈만(현)
    ㆍ경기연구원 청렴시민감사관(현)
    ㆍ(사)한국직업인성개발원 감사(현)
    ㆍ(사)한국부정부패방지원 자문위원(현)
    ㆍ미국공인내부감사사(CIA)
    ㆍCFOAcademy 감사교육원 책임교수(현)
    ㆍ(사)한국내부통제연구원 부원장(현)
    ㆍ감사원 내부통제 심사지표 측정방안 연구용역 연구원
    ㆍ감사원 내부통제 가이드라인 개말 연구용역 연구원
    저서
    [저서 및 연구실적]
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 심사지표 측정 방안 연구
    ㆍ감사원 공공부문 내부통제 가이드라인 개발 연구
    ㆍ중장기 감사전략 수립 및 내부감사체계고도화 계획
    ㆍ전사 통합 내부통제 추진체계 수립 연구

강의후기

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