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CFO아카데미

내부통제평가감사사 자격과정 ()제90기 내부통제평가감사사 자격과정
현장교육

내부통제평가감사사 자격과정
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  • 교육일정2023-12-18 ~ 2023-12-21
  • 교육시수 09:00 ~ 18:00 (4일 / 28시간)
    2023-12-18 ~ 2023-12-21
    09:00 ~ 18:00 (28시간)
  • 교육대상-공공 및 민간 조직의 내부감사팀의 관리자와 실무자
    -공공기관 및 기업의 재경·기획부서의 내부통제(내부회계)제도 운영평가 담당자
    -상장회사의 준법지원인 및 금융회사 준범감시팀의 관리자와 실무자 
  • 장소CFO아카데미 3강의실 CFO아카데미 3강의실 오시는길
  • 교육비820,000
  • 모집인원 교육완료 / 정원 18
  • 접수기한교육개시일 7일전까지
  • 첨부파일 파일첨부제90기 내부통제평가감사사(공문용).pdf 파일첨부제90기내부통제평가감사사(브로셔).pdf  

교육목표

조직원이 내부통제(내부회계관리)의 운영실태평가, 환경사회거버넌스평가, 준법감시, 사회윤리도덕성, 인력관리, 조직환경안전보건, IT부문의 평가감사로 최고의사결정 참여를 촉진하여 조직운영의 진실성, 신뢰성, 책무성, 통찰성을 높이는 최고통합감사사 취득과정임.

교육특징

-외감법 개정에 따른 내부회계관리제도에 대한 외부감사에 대비하여 내부통제시스템의 운영에 관한 통합감사체계로 내부통제평가감사사 자격의 전문가 퍼실리테이터를 양성
-내부통제평가감사의 이론과 실무, 통합평가감사사 활용전략
-내부회계관리제도의 효율성, 효과성의 운영실태 평가감사 실무사례공유전략
-사회윤리도덕경영을 위한 환경사회거버넌스(ESG)의 통합평가감사사례

수강신청은 한국내부통제평가원 홈페이지 http://www.icai.kr 에서도 가능합니다.

과정소개

 

교육내용

1일차 1. 내부통제(회계관리)제도 평가감사인증【재무+지속가능성 보고 통합내부통제】
-한국내부통제평가원장 변중석(한국감사협회 명예회장)

2. 글로벌조직 ESG 평가 감사 실무사례【선진조직 ESG 경영 내부감사】
-딜로이트 안진회계법인 리스크자문본부 파트너 이재호

3. 최고관리자의 현장 경험 공유【지속가능성 문화혁신】
-서강대학교 교수 반장식(前 한국조폐공사 사장)
2일차 4. 부정리스크관리지침, 리스크성향보고 실무【Fraud Risk Guide, Risk Appetite Statement】
-한국내부통제평가원장 변중석(한국감사협회 명예회장)

5. 한국환경공단 내부통제 설계운영평가 사례【내부통제와 내부감사의 통합 실무경험】
-한국환경공단 감사기획부장 임성진

6. 옴부즈만 제도의 실용화 모범사례【옴부즈만에 의한 경영투명성 향상방안】
-한국내부통제평가원 부원장 최명희(前 KB금융지주사외이사)

7. Forensics 감사 내부통제(회계관리)품질개선【책무성평가 실무사례】
-한국내부통제평가원 전문위원 이수화(前 대한제분 감사)

8. 유한킴벌리 자율적 내부통제 설계운영사례【내부통제시스템 구축 절차 수행】
-인스파이어 인티그레이트리조트 부사장 유지성
3일차 9. ISO30414 인적자본정보공시 평가인증모델【Human Capital Assurance, CAQA Model】
-한국내부통제평가원장 변중석(한국감사협회 명예회장)

10. 내부통제(회계관리)제도 외부감사 실무사례【내부회계관리 모범규준 운영실태 평가】
-EY한영회계법인 이사 김수진

11. 독일조직문화; 지멘스 윤리경영실 운영실무【Siemens Korea 리스크통제 모델제시】
-Siemens Korea 윤리경영실 부장 진정희

12. 공공부문 내부통제 가이드라인 대응전략【최고관리자 내부통제 기본방침 평가】
-한국내부통제학회 부회장 서강대교수 이종운 (前 감사교육원 교수)

13. 전사적 차원의 내부통제원칙 실행강화전략【공공부문 내부통제 17원칙 56세부원칙】
-한국내부통제학회 부회장 서강대교수 이종운 (前 감사교육원 교수)
4일차 14. 지속가능성보고기준 ISSB와 내부통제품질【통합보고서+내부통제위원회 실용화】
-한국내부통제평가원장 변중석(한국감사협회 명예회장)

15. IT거버넌스, 환경통제, IT일반응용통제 실무【모든 조직원의 IT통제 상시모니터링】
-한국내부통제평가원 전문위원 이창희(現 씨에이에스 이사)

16. 최고관리자의 내부감사 내부통제 품질개선【한국국토정보공사의 감사실무경험공유】
-한국국토정보공사 상임감사 이태용
참여자의 지속적 의사소통강화 방안 협의[참여자 일동]

★내부통제평가감사사(ICAA) 자격시험【내부통제평가감사 이론 및 실무】/한국내부통제평가원,미국 Internal Control Institute

담당교수

  • 변중석
    변중석내부통제평가원장
    경력
    ·서울대학교 경제학과 졸업
    ·서울대학교 경영학 석사
    ·건국대학교 경영학 박사
    ·한국공인회계사(KICPA)
    ·미국공인회계사iAICPA)
    ·미국공인내부감사사, 미국공인금융감사사
    ·한국감사협회 회장
    ·서울대학교 최고감사인과정 운영위원
    ·전국은행연합회, 한국금융연구원 등 감사
    ·삼성증권 감사위원, 효성 상임감사
    ·한국산업은행 독일현지법인 사장 등 역임
    ·한국내부통제평가원 원장(현)
    ·한국내부통제학회 회장(현)
    ·아시아내부감사회 명예회장
    저서
    ·국제회계와 신용평가실무
    ·비즈니스 가치평가
    ·내부통제리스크평가 외 다수

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